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对2014年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告的审议意见

发布人:系统管理员 发布日期:2015/8/28 来源:本站 浏览: 次 字号:

2015年7月28日,县十七届人大常委会第二十七次会议听取和审议了县审计局局长龚文受县政府委托所作的《2014年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告》。会议充分肯定了2014年审计工作。

会议指出:从审计结果,我县2014年县级财政预算执行和其他财政收支情况总体较好,财政收入完成了年初预算,财政支出保障了重点需要。但仍存在国有资本经营预算不完整、挤占项目资金、部门资金管理不规范等问题。对此,会议提出如下审议意见:

一、狠抓审计发现问题的整改工作。对审计发现的问题,县政府要督促审计机关抓好跟踪监督,促使被审计单位认真整改。对屡审屡犯问题,除按审计要求整改外,要切实分析查找原因,从机制、制度上加以解决。

二、进一步加强预算管理。预算收入应及时、足额解缴入库,防止滞留现象发生,提高预算执行的约束力。强化预算支出管理,科学安排支出进度,杜绝坐收坐支行为的发生。

三、强化对财政资金的监督管理,提高资金使用效益。要进一步完善财政资金管理制度,加强对部门和项目资金使用单位的监管,重点对专项资金、扶贫资金使用部门的跟踪监督,健全和完善财务管理监督机制,严防虚假报账、虚假验收等行为发生,提高财政资金的使用效益。

四、加强对政府投资项目监督管理。要进一步加大对财政性资金投入项目的跟踪审计力度。所有财政性资金投入项目,必须执行国家规定的建设程序,都要纳入审计监督范围。健全和完善投资评审机制,积极开展投资评审和投资项目绩效评价。

五、加大对有非税收入及资金拨付单位的财务监督管理。加大对有非税收入的事业单位、有对下属单位资金拨付关系单位的财务监管力度,防止违规违纪行为发生。

以上审议意见,请县政府认真研究处理,切实抓好整改,于2015年11月底前向县人大常委会书面报告审议意见处理情况。